送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-04-04 21:01

借主營業務收入4000
應交稅費應交增值稅銷項稅520
貸銀行存款4520

暖暖老師 解答

2022-04-04 21:01

借庫存商品3200
借主營業務成本-3200

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同學您好, 借:主營業務收入? 4000 ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? 520 ? 貸:銀行存款(或應收賬款)? 4520 如果之前商場已付款,則退款時,貸記“銀行存款”;如果之前商場未付款,則貸記“應收賬款” 借:庫存商品? 3200 ? 貸:主營業務成本? 3200
2022-04-06 22:31:02
借主營業務收入4000 應交稅費應交增值稅銷項稅520 貸銀行存款4520
2022-04-04 21:01:22
您好 B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發票信息表》是為了向稅務機關申請開具紅字增值稅專用發票
2022-05-28 15:51:32
銷貨方也做銷售的和結轉成本的紅字分錄
2015-11-20 16:37:52
如果只是章蓋錯了 可以在原發票上加蓋一個正確的 不需要沖紅
2020-06-12 10:13:19
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