老師,這個怎么申報,提示的9萬多開的是免稅發票填在 問
您好,9萬多免稅發票填在《增值稅減免稅申報明細表》的“免征增值稅項目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發票開錯必須紅字沖銷后重開免稅發票,不得僅向稅務機關說明而不更正發票。 沖銷原2萬零稅率發票的分錄如下: 借:應收賬款 -20000.00 貸:主營業務收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發票的分錄如下: 借:應收賬款 20000.00 貸:主營業務收入 20000.00 答
老師,你看這個圖片,應付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請問2024年我們公司股東用無形資產入股作實 問
同學,你好 還可以用的 答
會計學堂里面我的關注如何取消掉,或者說我關注我 問
同學你好。我給你解答 答
賬上有留抵進項和沒交的增值稅,而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤調整下 答

老師,請問一下,小微企業免稅銷售額,是填含稅收入還是不含稅收入?
答: 小微企業免稅銷售額,是填不含稅收入
屬于小微企業其中不超過300萬是指年不含稅銷售收入還是利潤表里的年利潤總額不超過300萬?
答: 同學你好 這個是應納稅所得額 是毛利
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模納稅人申報增值稅時,季度不超45萬,填在“小微企業免稅銷售額”的不含稅銷售額是發票上“金額”的累計數,還是含稅收入扣除3%的累計數
答: 同學你好 按3%征收率計算應稅扣除額:“期初余額”就是上期“期末余額”,上期末全額扣除的扣除額。期初余額為0;填寫“本期”按照稅收法律法規取得的適用3%征收率應稅扣除額







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輕松的戒指 追問
2022-04-03 22:23
家權老師 解答
2022-04-04 11:28