送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-02 13:23

借管理費用工資
貸應付職工薪酬工資
借應付職工薪酬、工資
貸銀行存款
必須計提。沒有計提補上補的當月計提發放。

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2022-04-02 13:23:53
你好,放在計提工資的后面
2021-11-02 18:00:33
計提的工資后面 支付的放銀行回單
2021-11-02 18:35:34
計提工資 借:XX費用—工資 貸:應付職工薪酬—工資 計提社保(單位部分) 借:XX費用—社保 貸:應付職工薪酬—社保 發放工資 借:應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 其他應收款—個人社保 應交稅費—應交個人所得稅 繳納社保 借:應付職工薪酬—社保 其他應收款—個人社保 貸:銀行存款
2019-03-25 10:22:27
你好,工資,社保你可以比照這個處理 舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發數)3221 計提是應付工資
2018-09-20 09:16:05
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