就是,我上期留底稅額816.51,這個月進項稅額22.06,然后這個月的銷項正數稅額是1505.47,我要做這個月的計提和結轉增值稅的記賬憑證,不知道該怎么做

欣欣子
于2022-04-02 10:50 發布 ??955次瀏覽
- 送心意
張壹老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-04-02 11:07
你好了,留抵816.51+進項22.06=838.57.銷項1505.47-838.57=666.9
交稅666.9
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 666.9貸:應交稅費-未交增值稅666.9
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你好了,留抵816.51%2B進項22.06=838.57.銷項1505.47-838.57=666.9
交稅666.9
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 666.9貸:應交稅費-未交增值稅666.9
2022-04-02 11:07:54
進項大于銷項不需要做任何分錄
2022-03-01 13:36:22
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
轉出未交增值稅借方有余額表示留底
2022-04-05 17:56:19
借用交稅費用交等值稅銷項200,
應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅580,
貸應交稅費、應交增值稅進項780
2023-01-11 10:48:13
?你好;? 借方掛著余額? ?留底即可; 這個月做L??
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是,
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。
同時,
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),
貸:應交稅費-未交增值稅。
次月繳納:借?
應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
?
2022-11-01 10:12:20
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