
老師,您好!我們是物業公司,有一個住戶物業管理費原本是按照建筑面積計算68元/月。現在住戶要求按回房產證的實際面積計算62元/月。即,前期共26個月,住戶多交了物業管理費156元。現在我們物業公司需要退回156元給住戶。請問156元做賬入什么會計分錄?
答: 沖減主營業務收入即可
老師,你好!我們公司給幾個品牌的商家合作租了一個鋪面,然后是由我們公司統一交租金和物業費給到物業公司。比如,現在是2月,我們公司就轉了租金和物業管理費給到物業了,然后其他品牌的再給各自分攤的租金給到我們,我們不用開票給這些合租的商家。因為以我們公司名義簽的合同 ,物業只對我們公司的。那假如租金是15000元,我們公司5000元,剩余的10000元是個其他品牌給,分別給ABCD各2500元/品牌。那我們付款給物業時,應該怎么做分錄啊?
答: 你好同學,付款的時候 借管理費用 其他應付款 貨銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
物業公司開給業主的物業管理費普票,怎么記賬,怎么寫分錄
答: 借:管理費用-物業費 貸:銀行存款 當然 如果是預付一年的話 先記入預付賬款 按月攤銷到管理費用









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