送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-01 14:37

您好
按照扣除全勤后的工資計提應發工資就好了啊

安靜 追問

2022-04-01 14:43

老師,直接按實發工資計提嗎,不用管應發工資了嗎

bamboo老師 解答

2022-04-01 14:45

扣除全勤獎后 做應計提啊

安靜 追問

2022-04-01 14:47

老師,那計提和發放工資的分錄是不是就一樣了,我們一個員工因曠工這一個月扣了100元

bamboo老師 解答

2022-04-01 14:50

如果沒有其他扣除的話 計提跟發放是一致的

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相關問題討論
您好 按照扣除全勤后的工資計提應發工資就好了啊
2022-04-01 14:37:59
借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 貸:其他應付款-社保費
2017-08-13 20:50:40
公司承擔部分先計提社保 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-社保費 支付時 借:應付職工薪酬-社保費 貸:銀行存款、 個人的社保部分是在發放工資時扣除的
2022-03-03 19:06:54
你好,學員。為了把應發工資準確分錄,需要先結合實際情況,在收入類和費用類相關會計科目之間,進行轉移性結轉計提,然后做出分錄。例如:應發工資-全勤獎分錄為 應發工資(貸方)--- 全勤獎(借方),應發工資-扣稅分錄為 應發工資(貸方)--- 所得稅費用(借方)。
2023-03-20 13:53:46
借其他應收款 貸營業外收入
2023-10-20 16:26:49
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