送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-01 13:49

你好
12月份借銀行存款
貸主營業務收入,
應交稅費應交增值稅,一月份
借利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅
貸應收賬款。

郭老師 解答

2022-04-01 13:49

然后你的成本當時是怎么做的。

偷貓的魚 追問

2022-04-01 14:05

成本是暫估的

郭老師 解答

2022-04-01 14:08

你好,當時的分錄是怎么做的?需要紅沖的。

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相關問題討論
你好 12月份借銀行存款 貸主營業務收入, 應交稅費應交增值稅,一月份 借利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅 貸應收賬款。
2022-04-01 13:49:05
專票嗎 發票認證了購買方開紅字信息表,銷售方開負數發票 發票是銷售方來開,開負數
2019-07-15 02:04:25
您好 按照實際收到的197做賬就好了 當時收到發票的時候分錄怎么寫的?
2023-11-06 09:47:10
是的沒錯,這 是要的
2022-08-04 12:20:08
你好;負數是沒法報的; 你問下稅務局那邊是否需要去大廳報
2022-04-14 10:19:32
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