送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-01 11:58

您好
是發放了工資沒有計提 所以借方余額

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-01 15:37

嗯嗯 就是2月份的工資少計提了7900
這種怎么辦呢

bamboo老師 解答

2022-04-01 15:39

借:管理費用 7900
 貸:應付職工薪酬 7900

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-01 16:30

這種也不對哦   本年累計發生額借貸雙方不相等

bamboo老師 解答

2022-04-01 16:31

請問哪里不相等了?

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相關問題討論
您好 是發放了工資沒有計提 所以借方余額
2022-04-01 11:58:11
你好! 期末余額計算方法: 資產類科目期末余額=期初余額+借方發生額-貸方發生額; 負債和權益類科目期末余額=期初余額+貸方發生額-借方方發生額; 試算平衡:資產類科目期末余額總和=負債科目期末余額總和+權益類科目期末余額總和。 會計賬戶的結構分為兩個基本部分,一部分反映增加,另一部分反映減少。其中,登記的本期增加金額,稱為本期增加發生額;登記的本期減少金額,稱為本期減少發生額;增減相抵后的差額,稱為余額。 余額按照表示的時間不同,分為期初余額和期末余額,其基本關系如下: 期末余額=期初余額+本期增加發生額-本期減少發生額
2022-01-23 16:23:17
生產成本余額期末借方表示尚未完工的在產品的實際生產成本,在這里體現就行了
2022-08-15 15:10:27
按應收賬款的明細科目余額,貸方余額錄入負數就是
2024-01-24 10:17:07
確實用了這么多啊,那怎么處理呢
2022-01-17 18:44:07
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