送心意

玲老師

職稱會計師

2022-04-01 10:37

你好 3月時入賬了嗎 記費用了嗎   要是記了就紅沖,再按發票入賬 

清脆的花瓣 追問

2022-04-01 10:43

還沒做賬   3月  借:預付賬款  貸:銀行存款    4月收到發票  借:管理給用  貸:預付賬款  這樣做對嗎  還是拿到發票后再做賬  借:管理費用   貸:銀行存款

玲老師 解答

2022-04-01 10:50

你好 這樣處理對的  
3月 借:預付賬款 貸:銀行存款 4月收到發票 借:管理給用 貸:預付賬款 

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你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費—應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。
2022-07-05 20:32:09
你好 3月時入賬了嗎 記費用了嗎? ?要是記了就紅沖,再按發票入賬?
2022-04-01 10:37:54
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用
2021-01-16 22:46:43
你好,可以全額抵扣,計入費用核算
2016-10-20 11:19:00
同學 你好 支付時 借:管理費用 貨:銀行存款等 抵減時, 借:應交稅費一一應交增值稅(減免稅款) 貨:管理費用
2022-01-04 19:42:32
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