送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-31 16:34

你好,當月已經發生了,借管理費用,辦公費貸銀行存款。

香雪 追問

2022-04-01 10:19

發票未到需要掛往來嗎下個月發票到了怎么處理

郭老師 解答

2022-04-01 10:23

你好,發票到了,借其他應付款,借管理費用,負數
借管理費用,
應交稅費,應交增值稅進項
貸其他應付款。

香雪 追問

2022-04-01 10:34

當月發票沒有情況下直接做借 管理費用嗎還是其他應付款

香雪 追問

2022-04-01 10:36

不明白你說的,能完整的幫我科目寫一下嗎,就是當月會計科目和次月發票到了后會計科目處理

郭老師 解答

2022-04-01 10:44

沒有發票正常做賬,發票到了之后紅沖暫估,然后再做發票的,這個理解嗎。

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相關問題討論
你好,當月已經發生了,借管理費用,辦公費貸銀行存款。
2022-03-31 16:34:24
你好 借:管理費用等科目,銀行存款,貸:預付賬款?
2022-04-09 17:27:00
您好, 是的,就是你這樣做的
2023-05-29 19:20:40
你好? 借費用科目 貸銀行??
2022-01-25 10:31:01
你好,可以做預付賬款的。
2021-10-14 12:24:15
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