建筑行業,對方欠的工程款,用酒和房子來抵,分別怎么 問
借庫存商品 固定資產 應交稅費應交增值稅進項稅 貸應收賬款 需要他們給我們開具發票才可以的 答
上個問題依然想多問個老師,取得甲和乙供應商開出 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師我們去年工資都是有錢了再發,沒錢了就先拖欠 問
因為個稅系統因為各種原因申報的不準確。我就按照賬面申報的 答
老師,2026年1季度不用申報《通用申報表(稅及附征稅 問
里面的工會籌備金一直0申報的,今年1幾度沒出現這個表? 答
老師,請問有員工在外地出差,位置很偏,很少有發票,然 問
你好,這個金額太大了 答

今年1月發現去年12月開的銷項發票沒入賬,但是增值稅已經申報了,我應該怎么做賬調整啊?
答: 借應收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅銷項 匯算清繳的時候,需要增加你的收入。
今年1月發現去年12月開的銷項發票沒入賬,但是增值稅已經申報了,我應該怎么做賬調整啊?
答: 現在補記上。 借應收賬款。貸以前年度損益調整。應交稅費應交增值稅。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷售商品一批,開增值稅專用發票注明價款100萬元,增值稅13%,款項入賬,會計分錄
答: 借:銀行存款113 貸:主營業務收入100 應交稅費-增值稅-銷項稅13
請問我家是一般人,我想把進項稅額和銷項稅額的余額都轉入未交增值稅里,以后做賬的時候進項發票的進項稅額,直接用未交增值稅,銷項發票的稅額一直接走未交增值稅里,可以嗎
老師好。7月份開銷項發票增值稅出來,那7月份進項沒有抵扣,7月份進項發票增值稅到8月份進項增值稅抵扣,那7月份銷項增值稅發票能不能抵扣7月份銷項發票呢?老師好。
12月份依據合同計提收入(還未開具發票),繳納增值稅,例:借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交增值稅- 銷項稅額次年開具發票后如何做賬








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