公司2020年10月發生如下業務: (1)3日,向甲企業賒銷A產品100件,單價為40 000元,單位銷售成本為20 000元。 (2)15日,向乙企業銷售材料一批,價款為700 000元,該材料發出成本為500 000元。上月已經預收賬款600 000元。當日乙企業支付剩余貨款。 (3)分配本月工資費用21 000元(其中,生產工人工資15 000元,車間管理人員工資6 000元)。 (4)20日,收到丙單位租用本公司辦公用房下一年度租金300 000元,款項已收存銀行。 (5)結轉本月完工產品成本18 000元。 要求:編制會計分錄( 須寫必要的明細科目

迅速的小蘑菇
于2022-03-31 15:23 發布 ??1427次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-03-31 15:27
同學你好
1
借,應收賬款一甲4000000
貸,主營業務收入一A4000000
借,主營業務成本一A2000000
貸,庫存商品一A2000000
2
借,銀行存款100000
借,預收賬款一乙600000
貸,其他業務收入700000
借,其他業務成本500000
貸,原材料500000
3
借,生產成本15000
借,制造費用6000
貸,應付職工薪酬一工資21000
4
借,銀行存款300000
貸,預收賬款一丙300000
5
借,庫存商品18000
貸,生產成本18000
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同學你好
1
借,應收賬款一甲4000000
貸,主營業務收入一A4000000
借,主營業務成本一A2000000
貸,庫存商品一A2000000
2
借,銀行存款100000
借,預收賬款一乙600000
貸,其他業務收入700000
借,其他業務成本500000
貸,原材料500000
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借,生產成本15000
借,制造費用6000
貸,應付職工薪酬一工資21000
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借,銀行存款300000
貸,預收賬款一丙300000
5
借,庫存商品18000
貸,生產成本18000
2022-03-31 15:27:07
同學你好
借,預收賬款79100
貸,其他業務收入70000
貸,應交稅費一應增一銷項9100
借,銀行存款19100
貸,預收賬款19100
借,其他業務成本5000
貸,原材料5000
2022-04-08 10:44:53
你好,借銀行存款等科目1000 貸預收賬款1000 借預收賬款1000 銷售費用200 貸主營業務收入 1200
2016-08-13 16:27:27
你好,收到甲方打入公賬12萬,先送12萬的貨物,是哪個在先??
2023-03-06 20:22:08
你好
借:預收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借:其他業務成本 ?,?貸:原材料
借:銀行存款,貸:預收賬款
2022-04-12 11:52:54
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