送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-31 12:52

您好
借:在建工程 100000+1000=101000  
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額  13000+90=13090
貸:銀行存款101000+13090=114090
借:在建工程 3000
貸;原材料 3000
借:在建工程1000
貸:應付職工薪酬1000
借:固定資產105000
貸:在建工程100000+1000+3000+1000=105000
計提折舊金額 105000*2/5=42000
借:制造費用 42000
貸:累計折舊 42000

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您好 借:在建工程 100000%2B1000=101000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 13000%2B90=13090 貸:銀行存款101000%2B13090=114090 借:在建工程 3000 貸;原材料 3000 借:在建工程1000 貸:應付職工薪酬1000 借:固定資產105000 貸:在建工程100000%2B1000%2B3000%2B1000=105000 計提折舊金額 105000*2/5=42000 借:制造費用 42000 貸:累計折舊 42000
2022-03-31 12:52:38
借原材料 借進項 貸銀行存款
2023-11-02 06:08:54
借原材料1300/1.13 應交稅費、應交增值稅進項 貸銀行存款。
2022-10-12 16:57:41
你好 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款?
2022-04-04 18:39:15
你好 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2022-11-14 21:09:34
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