送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-31 11:30

你好,是章程里面的股東嗎?

刻苦的眼神 追問

2022-03-31 11:46

不是,二級分銷的銷售模式 中的分銷商

郭老師 解答

2022-03-31 11:46

借預付賬款貸營業外收入。

刻苦的眼神 追問

2022-03-31 11:52

比如 我們收取2萬的貨款,承諾分300天以上以現金紅包的形式返現6000元,3年后給價值3000元的封壇酒,給7500的抵扣券(實際價值1500元),如何進行賬務和稅務處理呢

郭老師 解答

2022-03-31 11:55

那其中這個發票是怎么開的。

刻苦的眼神 追問

2022-03-31 14:06

一般只對個人不需要開票,我們按全額納稅

郭老師 解答

2022-03-31 14:08

預收了2萬的貨款,借銀行存款,貸預收賬款。
銷售出去貨物
借預收賬款
貸主營業務收入
應交稅費
給別人的分紅
借銷售費用貸銀行存款6000。
給的貨物借銷售費用3000
貸,庫存商品
應交稅費應交增值稅。
這個抵扣券的借銷售費用貸預收賬款1500

刻苦的眼神 追問

2022-03-31 14:30

老師  所得稅申報需要作納稅調整嗎

郭老師 解答

2022-03-31 14:32

視同銷售的那一個需要借銷售費用貸庫存商品應交稅費的這一個。

郭老師 解答

2022-03-31 14:32

納稅調整明細表里面的視同銷售收入和成本需要做。

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相關問題討論
你好,是章程里面的股東嗎?
2022-03-31 11:30:34
你好 計入銷售費用來核算的
2020-06-23 18:30:55
你好,收到的返利,你們給別人開發票嗎?別人給你開嗎?
2022-04-18 09:27:05
你好這個借銀行存款貸,其他應付款,然后支付的時候做相反的憑證。
2024-04-09 11:05:03
您好,(1)對于收到的現金返利,賬務處理是,借:銀行存款,貸:主營業務成本,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)。 (2)對于收到的實物返利,賬務處理是,借:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:主營業務成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)。
2022-02-10 22:06:48
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