請問老師我們是一般納稅人糧食貿易企業,第一季度 問
有真實的銷售,可以先暫估成本 答
老師3月份稅費已經申報交款,現在更正申報的話,有影 問
是的,是補差額的哈,已經交的填寫在已交稅欄 答
越公司長投1526.35萬,2026年4月會完成對投資子公 問
同學,你好 不需要更正越公司2025年12月的財務報表 答
收到別的公司返還社保款,怎么做分錄? 問
您好,前面公司交了社保計入管理費用了吧 答
老師,公司資金周轉困難,可以申請緩交稅款嗎 問
可以。 公司資金周轉困難,符合條件可向稅務機關申請延期繳納稅款,最長可緩交 3 個月。 答

請教老師,燃氣公司對于提前繳費贈送的禮品,大米,油做什么賬務處理,費用化還是入庫存,謝謝
答: 你好,學員 借管理費用業務招待費 貸銀行存款
老師,生產和研發都有送樣給客戶,應該要視同銷售對嗎?這個賬務處理怎么處理?研發之前都費用化了
答: 你好學員是都要視同銷售的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請教老師,燃氣公司對于提前繳費贈送的禮品,大米,油做什么賬務處理,費用化還是入庫存,謝謝
答: 這取決于提前繳費贈送的禮品(大米、油)最終會用于什么樣的用途,如果這種禮品就是相當于給客戶買了產品作為補償,那么這種費用要記入庫存;如果它們是宣傳物料,只是贈給客戶而不是用來銷售,那么這種費用要記入報銷。
老師這是廠家發貨明細單。這個物料扣款咋做賬務處理。是借庫存商品負的4286.2.貸預付賬款4286.2.還是借銷售費用-物料費4286.2.貸預付貨款4286.2
老師,我們公司是做游戲研發的,在平常賬務處理的時候把研發人員工資、社保、公積金以及研發設備折舊直接費用化了,年報報表成本為0,有收入沒有成本,這樣合理嗎?






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時光不語 追問
2022-03-31 10:14
冉老師 解答
2022-03-31 10:16