送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-30 17:39

您好
借 在途物資 50000+500=50500
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額8500
貸 銀行存款50500+8500=59000
借 在途物資80
貸 庫存現金80
借 庫存商品50500+80=50580
貸 在途物資50580

小白 追問

2022-03-30 17:43

老師你好,第2條的商品裝卸搬運費不是列入管理費用嗎

小白 追問

2022-03-30 17:47

為什么要列入在途物資呢

bamboo老師 解答

2022-03-30 18:18

運費 裝卸費一般都計入商品成本

小白 追問

2022-03-31 12:21

老師您好,可以幫我再解決一個習題問題嗎

bamboo老師 解答

2022-03-31 12:28

請問習題在哪里 我看看 

小白 追問

2022-03-31 12:28

這個圖片,謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-03-31 12:29

您可以轉換為文字么 圖片我切換了看 容易出錯

小白 追問

2022-03-31 12:55

吉澳公司2021年1月份“應付賬款”總賬期初余額為20000元,其中欠東方工廠15000元,新新工廠500元。本月又發生下列業務
1,向東方工廠購進材料一批價款36600元,該廠代墊運雜費200元,合計36800元,貸款賒欠未付。
2.從銀行存款戶中支51800元,歸還東方工廠應付賬款。其中上期結欠15000元,本期貨款36800元
3,向東方工廠購進材料,計貨款42000元,該廠代墊運費300元,共計42300元,貨款暫欠未付。
4.向新新工廠購進材料60000元,貨款賒父未付。
5.以銀行存款中支付30000無,歸還東方工廠的應付賬款

小白 追問

2022-03-31 12:56

老師,打好了,麻煩老師了

bamboo老師 解答

2022-03-31 12:58

,向東方工廠購進材料一批價款36600元,該廠代墊運雜費200元,合計36800元,貸款賒欠未付。
借:原材料 36600+200=36800
貸:應付賬款36800
2.從銀行存款戶中支51800元,歸還東方工廠應付賬款。其中上期結欠15000元,本期貨款36800元
借:應付賬款 51800
貸:銀行存款51800
3,向東方工廠購進材料,計貨款42000元,該廠代墊運費300元,共計42300元,貨款暫欠未付。
借:原材料42300
貸:應付賬款42300
4.向新新工廠購進材料60000元,貨款賒父未付。
借:原材料60000
貸:應付賬60000
5.以銀行存款中支付30000無,歸還東方工廠的應付賬款
借:應付賬款30000
貸:銀行存款30000

小白 追問

2022-03-31 13:20

謝謝您,麻煩您了

bamboo老師 解答

2022-03-31 13:21

不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!

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您好 借 在途物資 50000+500=50500 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額8500 貸 銀行存款50500+8500=59000 借 在途物資80 貸 庫存現金80 借 庫存商品50500+80=50580 貸 在途物資50580
2022-03-30 17:39:30
你好需要計算在uohaole發給你
2023-11-30 16:46:24
你好!因為都是代墊的錢。增值稅進項,甲公司不可以抵扣的
2022-04-13 12:29:24
您好,是需要分錄嗎還是
2022-11-28 17:56:50
同學你好,代墊運費的增值稅已經用銀行存款支付了呢,所以要記到銀行存款里
2022-04-13 12:13:22
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