老師,你看這個稅怎樣報,讓我填減免,怎樣填 問
點那個徐志杰,進去就能看到減免的 答
老師上年是虧損,今年一季度有利潤,能彌補以前年度 問
您好,可以的,如果去年的虧損可以彌補完的話,就不用交稅 答
老師,我們是軟件開發企業。幫別人代購了辦公用品, 問
同學,你好 幫別人代購了辦公用品。 代購不要開發票的。如果涉及開票,那就是買賣 答
2024年12月底虧損,303166.682025年12月底盈利,1148 問
您好,按109738.48來交企稅,這個季度全都彌補完了 答
老師,您好,我想問下,餐飲的人員工資,燃料,水電費,計入 問
同學你好 這個計入成本哦 答

老師,請問去年開的發票備注錯了,對方要求重開,然后我們沖紅后重新開,可以只把稅額沖了嗎
答: 首先,你需要看看在去年開發票時是否已經有錯誤發生,如果是,那么你就需要重新開具新發票。如果不是,那么你可以使用沖紅發票來沖抵稅額,具體過程如下: 學員:明白了,那我應該拿出哪些資料來沖紅發票? 老師:在沖紅發票之前,你需要把增值稅專用發票的相關資料,比如銷售單據、結算憑證等準備好,并按照規定執行沖紅發票的開具程序。
老師,請問去年開的發票備注錯了,對方要求重開,然后我們沖紅后重新開,可以只把稅額沖了嗎
答: 您好,可以的,。您好,可以的,就是大紅沖當期收入和稅款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 去年的發票稅率開錯了 對方要求重開 對方說未抵扣 這個流程怎么操作@燕燕老師|實操班主任?專用發票讓對方把發票寄回嗎然后我紅沖 重新開具藍字發票對吧
答: 你好 ; 退回來原發票給你。 你開紅字信息 表你開紅字發票來紅沖





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