營業執照上注冊資金是1000萬,我們當時注冊公司的 問
是的,都得填上的哈 答
老師,您好!公司向客戶A銷售貨物,該貨物從供應商B發 問
你好,不需要寫得,你們哦那個源頭發貨屬于,可以抵扣沒問題 答
開票收入分錄這樣做對嗎?謝謝老師,您辛苦了 問
是的,就是那樣做的哈 答
老師請問一下工商年報:的城鎮職工基本養老保險是 問
同學,你好 是的。合并一起 答
計提和發放工資、社保、個稅的時候會計分錄,可以 問
計提工資 借:管理費用/銷售費用/制造費用—工資 貸:應付職工薪酬—工資 答

?老師這種園區返稅的,我直接借銀行存款 貸營業外收入可以么
答: 具體到哪一個稅款知道嗎?
公司設備已處理,之前款項銀行存款收到,之前做的是借:銀行存款,貸:營業外收入-其他營業外收入 ,現在要怎么處理及更正分錄
答: 你好,當時購買的時候是做的固定資產嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
A房地產倒閉,B房產公司接A房產公司項目做新賬,已經做好2個月的賬,不過現在要A房產公司凍結的幾個賬戶重新開啟,這本身有額度,這樣情況下怎么把有余額的卡來做賬 ,可以做 借:銀行存款 貸:營業外收入 ? 要是從頭開始的話本身有余額的賬戶怎么放進期初余額里面呢?
答: 同學,你好 新建賬套,直接錄入期初數
請問8月收到客人賠償酒店物品損壞的費用406元,借銀行存款貸營業外收入對嗎?8月客戶不要發票,等9月又要開發票,那9月開了發票之后是不是要沖一下?8月沒有開發票的會計分錄需不需要修改,怎么修改呢?
老師, 公司以物品抵現金的方式返了我們主營的產品。我分錄:借:銀行存款;貸:營業外收入。這樣對嗎打票的她是錄了個購貨單把這些主營贈品錄進去,然后做了個收款單。同步又做了個付款單。
老師我們公司對公賬號收到平臺的認證金額0.17元,會計分錄:借:銀行存款0.17 借:營業外收入-0.17 這樣做分錄可以嗎







粵公網安備 44030502000945號


