
運輸公司,之前會計把汽車維修的配件及燃油都計入庫存商品了?實際是成本,該怎么調整呢?還有應收賬款和應付賬款好多都對不上,金額在200多萬?
答: 您好!你補充做領用的分錄就可以了。 這個要看是什么原因引起對不上的
老師您好,采購貨物,款已付,貨已收到。發票未收。借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 借:應付賬款-暫估 貸:銀行存款。。。收到發票的時候:借:庫存商品- 貸:應付賬款-暫估- 再做正數 借:庫存商品+ 貸:應付賬款+。這筆業務是完整的分錄嗎?
答: 您好,對的,這個是沒錯的,是對
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
半道建賬我只知道期初只有庫存商品和應收賬款,那怎么辦
答: 你好,其他的你能去盤點嗎?比如往來科目地和對方對賬,應付賬款、預付賬款,其他應收款,其他應付款,貨幣資金。










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