企業賣東西不同稅率分別核算沒有分別核算按混合 問
兼營:同時做多種獨立業務,分別核算就各按各稅率,不分別就從高適用稅率 混合銷售:一筆業務既賣貨又帶服務,按主業稅率,不分開算 答
公司開業后,收到大鵝籌建期發票,怎么入賬 問
您好,您稍等我給您編輯 答
開票收入分錄這樣做對嗎?謝謝老師,您辛苦了 問
是的,就是那樣做的哈 答
老師請問一下工商年報:的城鎮職工基本養老保險是 問
同學,你好 是的。合并一起 答
計提和發放工資、社保、個稅的時候會計分錄,可以 問
計提工資 借:管理費用/銷售費用/制造費用—工資 貸:應付職工薪酬—工資 答

老師,客戶實際付款42400,我們開票金額46280,主管會計讓把我差額3880做到其他應付款,然后再把差額部分確認收入,請問怎么做分錄?
答: 您好 借:應付賬款42400 其他應付3880 貸:銀行存款46280 這么看來下,確認收入?是不是說錯了,不能確認收入的,應該是確認費用或者成本
老師,我還是想確認一下關于應付賬款調賬的問題。1: 昨天后臺咨詢了,就是公司有一培訓業務,我們收學生100%學費公司留70%然后交給學校30%,但是我們收到100%前期未做外賬收入,交給學校30%時開回的發票一直掛賬應付賬款,當時是對公戶轉賬的!我看前期會計做賬是 付款給學校但沒收到發票是 借:其他應收(學校) 貸 銀行存款,收到學校發票:借 應付賬款 貸 其他應收款,現在想把應付賬款調平然后還不想交稅,我每月的賬務怎么處理比較好?麻煩您幫我寫一下分錄,謝謝老師! 2:還有如果確認收入怎么可以和掛賬法人名下的往來款走一起!現在法人和公司的往來記賬是 借 銀存 貸 其他應付 法人,公司現在沒錢存這筆收入款!現在法人名下掛賬(其他應付款 法人)不到100萬,和學校的掛賬是57萬!利潤表上虧損35萬。
答: 你好,同學。 你這開了票,你就要交稅,不交稅是不可以的。除非可享受相關免稅優惠。 收款時 借 銀行存款 貸 其他應付款或預收賬款 上交 借 其他應付款 貸 銀行存款 另外你自己的收入最后 要轉收入 借 預收賬款 貸 收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師這道題它說商品并未并未發出,說明就是控制權沒有轉移,所以不確認收入要確認的是其他應應付款,那如果題目說商品已經發出呢?或者說已經收到了,那也是確認其他應付款對嗎?還是說考這種售后回購的題的話,他都會讓你確定他是商品沒有發生轉移,不符合收入確認條件呢。
答: 商品未發出,產品所有權一定沒有轉移,則不應確認收入;如果商品已經發出,產品所有權不一定轉移,要看商品上附帶的風險和報酬是否發生了轉移,風險報酬轉移了,則確認收入,否則不確認,這個考試一般會給提示;如果商品客戶已經收到了,則所有權可以認定已經發生轉移,確認收入。







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雪銘 追問
2022-03-30 09:08
小寶老師 解答
2022-03-30 09:14