請問一下計提所得稅是有收入就計提,還是季度用收 問
那個是根據利潤計提,不是收入 答
單位員工福利,每個月有員工生日,買的生日蛋糕,怎么 問
您好,這個1030201010000000000 糕點 焙烤食品 13% 答
老師您好,我們2022年有張發票顯示異常,我在電子稅 問
不需要其他操作的,因為業務是真實的,只需要補稅就行 答
小規模有限公司購買一輛二手普通客車,發票價26800 問
您好,這個計入固定資產就可以 答
老師,我們是道路事故救援的,原來開票借:應收賬款— 問
您好,負數或相反的分錄都可以的 答

老師,這道題的增值稅率為什么是售價,而不是銷售減去進項再乘以稅率
答: 同學你好 這個題是自產貨物用于職工福利,增值稅視同銷售,按照售價乘以增值稅稅率來計算銷項稅額,這個題里面沒有進項,進項是生產洗衣機時發生的,在購買材料等時已經抵扣了進項,現在是視同銷售,計算銷項稅額就行
2.資料:某公司2021年9月份共購進貨物買價50000元,增值稅率為13%:蘭月企業銷售貨物共收取價稅合計款81360元,增值稅率為13%。要求:根據以上資料,計算該企業9月份增值稅進項稅額、不含稅售價、銷項稅額和應交的增值稅。(1)進項稅額=(2)不含稅售價=(3)銷項稅額=(4)應交增值稅=
答: 你好 (1)進項稅額=50000元*13% (2)不含稅售價=81360元/1.13 (3)銷項稅額=81360元/1.13*13% (4)應交增值稅=81360元/1.13*13%—50000元*13%
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅不應該是增值額(售價減進價 后 再乘以稅率)乘以稅率嗎?這個怎么直接用150萬乘稅率啊???15萬是銷售的價格啊。。。。
答: 你好,這個題目貸方是銷項稅額(而不是實際需要繳納的增值稅),銷項稅額=不含稅收入*銷項稅率 你指的增值稅是增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額









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Alisa 追問
2022-03-30 00:24
小杜杜老師 解答
2022-03-30 00:29