
老師你好,咨詢一下,我們是一家建筑企業,正常流程是我們給甲方提供發票,甲方給我們支付工程款,我們給分包支付勞務工程款,現在是甲方直接代付分包方農民工工資,我們應該怎么做賬呢?之前給甲方開票賬務處理:借:應收賬款 貸:主營業務收入應交稅費-增值稅銷項稅收到款時:借銀行存款 貸應收賬款 給分包付款時:借工程成本-勞務費 貸應付賬款
答: 您好 借 應付賬款-分包 貸 應收賬款-甲方
掛靠的怎么做賬務處理,掛靠時:借:應收賬款—xx工程 貸:工程結算—價款結算 應交稅費—增值稅銷項 結轉收入:借:工程結算—價款結算 貸:主營業務收入 回款時:借:銀行存款 貸:應收賬款—xx工程那付給掛靠方工程款和收取管理費怎么做分錄
答: 同學你好 是單獨開的嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們是酒店餐飲行業,客戶消費先掛賬,也沒有開票借:應收賬款-XX 貸:主營業務收入后期,要開票收款了收入該怎么賬務處理借:主營業務收入(貸方負數) 貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅借:銀行存款 貸:應收賬款這樣處理對嗎?
答: 同學你好 紅沖的話就原分錄負數紅沖









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