送心意

思頓喬老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-03-29 10:08

你好,不太正確
建議去更正謝謝

微信用戶 追問

2022-03-29 10:08

那是怎么處理呢?

思頓喬老師 解答

2022-03-29 10:09

你好,應該是做預付賬款,而非計入成本

微信用戶 追問

2022-03-29 10:10

那做預付款的話,后期完工怎么處理呢

思頓喬老師 解答

2022-03-29 10:12

借:成本

貸:預付賬款

微信用戶 追問

2022-03-29 10:15

是后期直接計入主營業務成本嗎?那收到的款項做預收是正確的嗎?

思頓喬老師 解答

2022-03-29 10:17

你好,是的,建議是通過預收科目中轉

微信用戶 追問

2022-03-29 10:22

那發生支出的時候 可以同時做這兩筆分錄嗎 借:預付 貸:銀存 借:主營業務成本 貸:預付

思頓喬老師 解答

2022-03-29 10:23

你好,是可以的,謝謝

微信用戶 追問

2022-03-29 10:27

好的  謝謝老師

思頓喬老師 解答

2022-03-29 10:39

好的,祝你學習
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相關問題討論
你好,不太正確 建議去更正謝謝
2022-03-29 10:08:10
?你好;? ? ?1.? ? ? ? ? ? 可以先走預付賬款 轉生產成本去 ; 因為你實際已經是加工費了。 只是沒有發票來而已; 不是等發票 才做成本哈;? ?
2022-09-30 14:19:41
同學你好 1.可以的 2.可以掛預收賬款 3.收入和成本對應的
2022-11-03 13:42:46
這個是車間的話,應該是借制造費用貸其他應收款做這個,然后月末分攤到生產成本,正常做就可以的,后期發票到了之后,你再紅沖在做發票的,如果你暫估和發票差異不大的話,不影響你的利潤。
2022-12-03 10:21:41
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2024-04-25 09:23:05
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