
老師,這個月收到五十多萬的專票,抵扣后增值稅為負數怎么辦?
答: 抵扣后增值稅為負數,會形成留抵,留待以后抵扣
收到已抵扣的增值稅銷項負數專票,怎么做會計分錄?
答: 我們是購買方00
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
已抵扣增值稅專用發票銷項負數如何做分錄
答: 已抵扣增值稅專用發票銷項負數分錄一般包括兩步:首先,在銷項稅額抵扣核定賬戶上做一條借記,金額為負數;其次,在應收賬款賬戶做一條貸記,金額也是負數。 例子:企業A開出的抵扣增值稅專用發票,其銷項稅額為-20元,應做分錄,一是把-20元借到銷項稅額抵扣核定賬戶上,二是把-20元貸到應收賬款賬戶上。 拓展知識:銷項稅額抵扣核定賬戶是指企業扣除的銷項稅款,可用于銷項稅抵扣核定發票,以及抵扣其他稅種,如增值稅進項稅額等。






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個性的芹菜 追問
2022-03-29 09:32
文文老師 解答
2022-03-29 09:34
個性的芹菜 追問
2022-03-29 09:34
文文老師 解答
2022-03-29 09:41