送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2022-03-29 09:24

同學,你好,可以做個暫估,等收到票再沖暫估,重新做賬

聰慧的蘿莉 追問

2022-03-29 10:19

您好   怎樣做暫估

劉艷紅老師 解答

2022-03-29 10:25

借:主營業務成本-暫估
貸:銀行存款

聰慧的蘿莉 追問

2022-03-29 10:30

來了票把主營業務成本轉到庫存商品是嗎?

聰慧的蘿莉 追問

2022-03-29 10:31

或者是我不暫估    直接記庫存商品  可以嗎

劉艷紅老師 解答

2022-03-29 10:31

如果你有庫存商品,就要先做到庫存商品里面。然后再結轉成本

聰慧的蘿莉 追問

2022-03-29 10:36

我們一般都是月底才結轉成本了

劉艷紅老師 解答

2022-03-29 10:43

借:庫存商品-暫估
貸:銀行存款

聰慧的蘿莉 追問

2022-03-29 11:09

好的   知道了

劉艷紅老師 解答

2022-03-29 11:11

不客氣,很高興幫你解答

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學,你好,可以做個暫估,等收到票再沖暫估,重新做賬
2022-03-29 09:24:19
您好,這需要分別按銷售舊貨和購買新貨兩個業務處理
2022-01-02 20:10:17
你好 可以的,但是在匯算清繳的時候要調增的
2022-04-01 08:02:05
你好,可以的,這樣沒影響!
2022-03-20 22:48:49
你好,做無票收入入賬。
2022-04-14 15:41:39
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...