送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-03-28 17:08

你好,借原材料  貸待處理財產損益,借待處理財產損益 貸管理費用

英勇的冬天 追問

2022-03-28 17:11

可以進營業外收入嗎?

英勇的冬天 追問

2022-03-28 17:13

如果是之前沒有做入庫,后期實存數與暫存數不符,如何調整。

小云老師 解答

2022-03-28 17:13

不可以,如果是之前沒有做入庫現在就補做借原材料  貸應付賬款等

英勇的冬天 追問

2022-03-28 17:14

目前沒有發票和入庫單了,實存數多了,如何做賬務處理。

小云老師 解答

2022-03-28 17:15

借原材料  貸待處理財產損益,借待處理財產損益 貸管理費用

英勇的冬天 追問

2022-03-28 17:15

倉庫管理員給的數據和賬上的不符。之前的會計應該沒有做過入庫或調整,導致現在賬和實際的不符。

英勇的冬天 追問

2022-03-28 17:16

這個要寫一個情況說明嗎?

英勇的冬天 追問

2022-03-28 17:16

謝謝回復

英勇的冬天 追問

2022-03-28 17:18

????怎么解決呢?

小云老師 解答

2022-03-28 17:27

不用寫,做盤點單做盤盈處理。

英勇的冬天 追問

2022-03-28 17:46

好的,謝謝

小云老師 解答

2022-03-28 18:42

不客氣,祝你工作順利

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相關問題討論
你好,借原材料? 貸待處理財產損益,借待處理財產損益 貸管理費用
2022-03-28 17:08:33
你好,是的,這樣處理是對的。
2023-06-05 15:03:21
是的是的,就是這樣的
2022-03-15 14:04:59
同學,你好 借:庫存現金 貸:營業外收入
2022-04-29 05:49:29
您好,同學, 借原材料 貸應付賬款 銀行存款
2023-12-27 15:09:24
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