送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-28 16:49

你好,把稅轉到營業外收入
借:現金
貸:主營業務收入
  應交稅費-應交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業外收 入

婷美 追問

2022-03-28 16:59

張老師一個季度憑證呢?

張壹老師 解答

2022-03-28 17:01

你好,
借:現金  每月
貸:主營業務收入 每月
  應交稅費-應交增值稅 每月
借:應交稅費-應交增值稅  一個季度累加
貸:營業外收入 一個季度累加

婷美 追問

2022-03-28 17:05

好的謝謝張老師

婷美 追問

2022-03-28 17:11

這個憑證摘要欄一般寫啥正規點?

張壹老師 解答

2022-03-29 08:03

你好,收到預收的,摘要寫收到什么期間預付廠租.分攤的時候寫XX月房租收入

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你好,把稅轉到營業外收入 借:現金 貸:主營業務收入   應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收 入
2022-03-28 16:49:04
首先,讓我們來看看藥房收入不含稅的會計分錄是如何實現的。藥房收入不含稅的會計分錄是把藥房的收入放入營業外收入,其中僅記錄收入金額本身,不含稅,并且通過減法來從稅負中計算出應納稅款。
2023-03-16 18:30:32
您好,賬上還是正常寄固定資產,按月折舊,然后交所得稅時可以一次性作為成本費用扣除,借固定資產貸,銀行存款折舊時借管理費用等貸累計折舊
2020-06-30 15:09:49
借,銀行存款3200×1.13 貸,主營業務收入3200 應交稅費3200×13%
2022-01-01 14:49:13
同學你好,分錄如下: 借:管理費用/制造費用 貸:應付職工薪酬 7000 借:應付職工薪酬 7000 貸:主營業務收入 應交費用-應交增值稅(銷項) 貸:主營業務成本 貸:存貨
2022-01-11 16:11:56
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