老師,您好,我想問一下,我們是勞務派遣公司,工資表中伙食費是有扣,是用工單位直接代扣了,發票也要開伙食費的部分給用工單位,這筆賬如何做會計分錄?

苗條的導師
于2022-03-28 14:03 發布 ??1093次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
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同學你好
發票直接開給公司了嗎?伙食費是你們承擔的嗎
2022-03-28 14:08:48
同學,你好
借:管理費用-福利費
貸:銀行存款
2022-01-22 07:13:10
做會計分錄時,1. 對于用工單位的賬戶,借:應付賬款;貸:銀行存款。2. 對于員工賬戶,借:銀行存款;貸:應付工資。
2023-03-16 16:30:16
勞務派遣代發工資怎么做分錄
勞務派遣公司主要賬務處理:
1、收到勞務費,開具發票
借:銀行存款
貸:主營業務收入
2、計提勞務派遣人員工資及企業承擔的社保、住房公積金
借:主營業務成本
貸:應付職工薪酬—工資
其他應付款—社保 (企業交納部分)
其他應付款—住房公積金(企業交納部分)
3、支付派遣人員的工資
借:應付職工薪酬—工資
貸:庫存現金
其他應付款—社保 等 (個人承擔的社保和公積金)
應交稅費—個人所得稅
2022-02-11 08:35:16
1、派遣人員計提工資、保險時,
借:主營業務成本,
貸:應付職工薪,
2、派遣人員發工資時,
借:應付職業新
貸;應交稅費個人所得稅,
貸:其他應收款個人社保費,
貸:銀行存款,
當然,如果涉及到了發票,可以在派遣人員計提工資
保險時之前,做:
借:應收賬款(或銀行存款),
貸:主營業務收入。
2022-02-10 23:14:17
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