送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-28 09:52

借應交稅費應交增值稅進項,
借主營業務成本負數。
農產品收購及銷售發票里面填寫。

lr3696 追問

2022-03-28 10:06

這個申報表因為這個發票是負數會不會報送了會不會有異常?需要提前跟稅局說嗎?然后還想問一下農產品計算抵扣成本是不是發票金額乘上1-抵扣稅率?進項稅計算是發票金額乘上抵扣率,我做錯了就是成本我做成發票金額?(1+抵扣稅率)

郭老師 解答

2022-03-28 10:09

你好,你這個月沒有成本嗎?沒有其他的嗎?

郭老師 解答

2022-03-28 10:10

你好,發票的金額乘以9%,這個就是你需要抵扣的增值稅。

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借應交稅費應交增值稅進項, 借主營業務成本負數。 農產品收購及銷售發票里面填寫。
2022-03-28 09:52:20
您好 勾選不抵扣的進項稅不需要在增值稅申報表填寫
2020-09-11 14:56:25
你好附表二23b里面填寫的
2023-12-14 21:32:05
您好,73.28要填在表二本期進項稅額明細的第8b欄“其他”和第10欄“本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證”這兩個欄次,金額和稅額要分開填寫,填寫在這兩個欄次后,進項稅額合計就包括了73.28,主表里就會自動扣減掉73.28.
2020-06-28 12:01:23
你好,我看一下附表二。
2019-08-08 16:00:28
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