公司是銷售化肥種子農藥的,需要交哪些稅啊?稅率是 問
同學你好 增值稅 附加稅 企業所得稅 印花稅 答
老師,這個發票是負數的,還有紅沖的,這三個發票一共 問
合計就是只開了20000的金額的 答
老師,請問一下,匯算清繳要退 2 萬的稅,我點提交了,然 問
在105000表第30欄其他里邊納稅調增 答
老師,如果是新股東加入,計算股份比例基數是按注冊 問
同學,你好 按注冊資本金來算的 答
老師,本月確認收入,沒有開發票,賬務處理怎么做,增值 問
您好,這個后面還要開發票嗎? 答

(一)某公司20X6年12月1日購入設備一臺,原值200萬元,凈殘值為零。稅法規定采用年限平均法,折舊年限5年;會計規定采用年數總和法,折舊年限3年。稅前會計利潤各年均為1000萬元,企業在20X6年及以前年度沒有產生過暫時性差異及進行相關的核算,20X7年所得稅率為25%,已知20x8年及以后所得稅率為15%。要求:做20X7、20X8、20X9三年所得稅的相關分錄(包括暫時性差異對所得稅的計計算及會計處理:應交所得稅的計算及會計處理:年末結轉所得稅費用的會計處理。不需要做支付所得稅的分錄)(計算結果取整數
答: 你好,計算和分錄多,作好發給你
)某公司20X6年12月1日購入設備一臺,原值200萬元,凈殘值為零。稅法規定采用年限平均法,折舊年限5年;會計規定采用年數總和法,折舊年限3年。稅前會計利潤各年均為1000萬元,企業在20X6年及以前年度沒有產生過暫時性差異及進行相關的核算,20X7年所得稅率為25%,已知20x8年及以后所得稅率為15%。要求:做20X7、20X8、20X9三年所得稅的相關分錄(包括暫時性差異對所得稅的計計算及會計處理:應交所得稅的計算及會計處理:年末結轉所得稅費用的會計處理。不需要做支付所得稅的分錄)(計算結果取整數
答: 你看一下圖片參考一下
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
(一)某公司20X6年12月1日購入設備一臺,原值200萬元,凈殘值為零。稅法規定采用年限平均法,折舊年限5年;會計規定采用年數總和法,折舊年限3年。稅前會計利潤各年均為1000萬元,企業在20X6年及以前年度沒有產生過暫時性差異及進行相關的核算,20X7年所得稅率為25%,已知20x8年及以后所得稅率為15%。要求:做20X7、20X8、20X9三年所得稅的相關分錄(包括暫時性差異對所得稅的計計算及會計處理:應交所得稅的計算及會計處理:年末結轉所得稅費用的會計處理。不需要做支付所得稅的分錄)(計算結果取整數
答: 學員你好,只有這個(一)嘛,老師希望更好的幫你哦








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張壹老師 解答
2022-03-28 08:35