
老師,我現在正在往新建的賬套里面錄入期初數據,但是我的業務數據就是采購單這個月已經錄入,所以這個月必須結賬開賬,但是我的期初庫存還不是很完全,我這個月先結賬,如果下個月反結賬改的話會不會造成會計期間在3月份登錄日期在4月份了,期初庫存沒有錄完全這個月必須結賬有什么解救的辦法嗎,求老師告知,坐等~
答: 同業期初庫存沒有錄入完整,結賬做不了的,業務和總賬不一致
老師,我用的是金蝶迷你版,我已經結轉損益,憑證也過賬了,結果發現庫存現金被我整成負數,要反結賬,但不知道怎么反結賬,是點:期末結賬---前進---期末反結賬還是點反過賬當期憑證呢
答: 你好;? ??同時按下CTRL%2BF12,彈出來了“反結賬”的會話框,提示我們“你可以利用反結賬工具將當年會計期間返回到已結賬的期間。你應當慎重使用反結賬功能,限制此功能只允許系統管理員使用。為慎重期間,請輸入你的用戶口令” 點擊完成就可以了? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師反結賬是否違反會計原則
答: 你好;? ?實際中 是可以操作反結賬; 但是《財務會計制度》及財務軟件相關的法規明 令禁止在財務軟件中提供此類功能?








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