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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-03-25 16:48

你好,學員,這個具體咨詢什么問題

笑點低的鴨子 追問

2022-03-25 16:49

這道題怎么做

冉老師 解答

2022-03-25 16:50

借應收賬款67800
貸主營業(yè)務收入60000
應交稅費應交增值稅7800

冉老師 解答

2022-03-25 16:50

借銀行存款67800*98%

財務費用67800*2%
貸應收賬款67800

笑點低的鴨子 追問

2022-03-25 16:53

好的,謝謝老師

冉老師 解答

2022-03-25 16:56

不客氣,祝你工作順利

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相關(guān)問題討論
你好,學員,這個具體咨詢什么問題
2022-03-25 16:48:34
您好 (1)計算5月3日商業(yè)折扣并編制相關(guān)分錄; 1000*80*0.1=8000 借 應收賬款72000+9360=81360 貸 主營業(yè)務收入1000*80*0.9=72000 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額72000*0.13=9360 (2)計算5月12日現(xiàn)金折扣并編制相關(guān)分錄。 借 銀行存款81360-1440=79920 借 財務費用72000*0.02=1440 貸 應收賬款81360
2022-06-17 12:37:38
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-11-22 11:46:09
借銀行存款22.6? 貸主營業(yè)務收入20? 應交稅費-增值稅-銷項稅2.6
2022-05-14 09:09:11
你好 1,借;應收賬款 702000 ,貸;主營業(yè)務收入 600000, 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)102000 2,借;銀行存款(差額),財務費用600000*2%,貸;應收賬款 702000 3,借;銀行存款(差額),財務費用600000*1%,貸;應收賬款 702000
2020-06-28 09:05:29
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