老師,這個(gè)這個(gè)是物業(yè)公司,收到物管費(fèi),水費(fèi),電費(fèi)的分 問(wèn)
你好,物業(yè)公司是一般納稅人,收到的錢(qián)作為收入就需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額。 答
物業(yè)小規(guī)模,專票百分之三含稅45000元,無(wú)票收入是23 問(wèn)
專票填寫(xiě)在開(kāi)票專票欄,無(wú)票收入填寫(xiě)在免稅銷售額欄 答
代發(fā)工資的平臺(tái),假如我公司讓他給臨時(shí)員工發(fā)1萬(wàn)元 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
你好老師,我也怎么把速達(dá)張的報(bào)表改成跟納稅申報(bào) 問(wèn)
同學(xué)你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個(gè)是增值稅申報(bào)表,一個(gè)是利潤(rùn)表 答
2026年補(bǔ)交2025年的印花稅,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,到 問(wèn)
一、會(huì)計(jì)處理(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) 補(bǔ)以前年度印花稅,一律計(jì)入利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn),不進(jìn)當(dāng)期損益,不追溯修改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表。 滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,不得稅前扣除。 二、稅務(wù)處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補(bǔ) 2025 年印花稅:更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表,調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤(rùn),申請(qǐng)退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財(cái)務(wù)報(bào)表不用改。 2025 補(bǔ) 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調(diào)增費(fèi)用、調(diào)減利潤(rùn)申請(qǐng)退稅,2025 年匯算無(wú)需調(diào)整。 不存在又退又補(bǔ)的沖突:分別更正對(duì)應(yīng)年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調(diào)減問(wèn)題:2026 補(bǔ)的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤(rùn),不是在 2026 年調(diào)。 答

增值稅普通發(fā)票存根聯(lián)不小心給了客人,客人也沒(méi)有回來(lái)?yè)Q回抵扣聯(lián)怎么辦?
答: 你好 沒(méi)事? 你正常和入賬就行??
你好,請(qǐng)問(wèn)機(jī)打的普通發(fā)票,發(fā)票聯(lián)沒(méi)有蓋錯(cuò)章,存根聯(lián)蓋錯(cuò)章了,請(qǐng)問(wèn)怎么辦
答: 你好,這個(gè)你自己留存的沒(méi)有關(guān)系。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
不小心把增值稅發(fā)票的存根聯(lián)丟失了,發(fā)票聯(lián)還在
答: 您好! 針對(duì)丟失存根聯(lián),發(fā)票聯(lián)也是可以復(fù)印入賬的
增值稅電子普通發(fā)票和數(shù)電票(普通發(fā)票)有差別嗎?收到是否需要對(duì)方蓋章保存(增值稅電子普通發(fā)票)?
你好,2016版增值稅普通發(fā)票(五聯(lián)折疊票)和廣東增值稅普通發(fā)票(五聯(lián)無(wú)金額限制版),有什么區(qū)別?









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