送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-25 11:59

你好
我們收到了高企專項資金補貼,借:銀行存款,貸:專項應付款
要把它用在研發費用上,借:研發支出,貸:銀行存款 

老遲到的季節 追問

2022-03-25 12:04

那個專項應付款不是還有余額嗎,用了它的金額也沒變呢

鄒老師 解答

2022-03-25 12:05

你好,專項應付款這樣做結轉
借:專項應付款,貸:其他收益 

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相關問題討論
你好 我們收到了高企專項資金補貼,借:銀行存款,貸:專項應付款 要把它用在研發費用上,借:研發支出,貸:銀行存款?
2022-03-25 11:59:32
你好 這種一般是作為無形資產,進行攤銷的研發費用的
2022-03-03 15:12:31
同學你好 這個按開發完成時間
2023-03-01 11:42:03
你好 這種一般是作為無形資產,進行攤銷的研發費用的
2022-03-02 15:58:30
你好!你具體是什么問題呢
2023-12-04 17:31:16
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