送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-25 11:44

你好,之前是價稅合計作戰嗎?如果是的話,你只調整稅額的那一部分就可以的,借應交稅費應交增值稅進項貸利潤分配未分配利潤,這個是小企業會計準則做賬的。

靦腆的水蜜桃 追問

2022-03-25 11:45

之前借財務費用貸銀行存款,去年一季度

郭老師 解答

2022-03-25 11:47

你好,按上面的來做就可以的,只調整差額,你是價稅合計做賬了,現在紅沖多做的財務費用用利潤分配未分配利潤來代替了。

靦腆的水蜜桃 追問

2022-03-25 14:48

我現在借應交增值稅進項稅,貸以前年度損益調整就行吧

郭老師 解答

2022-03-25 14:54

企業會計準則是這么做的。

靦腆的水蜜桃 追問

2022-03-25 15:07

我現在入賬也這樣嗎?還要調整所得稅?

郭老師 解答

2022-03-25 15:07

你是企業會計準則的,按照你寫的這個可以的。

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你好,之前是價稅合計作戰嗎?如果是的話,你只調整稅額的那一部分就可以的,借應交稅費應交增值稅進項貸利潤分配未分配利潤,這個是小企業會計準則做賬的。
2022-03-25 11:44:05
同學,你好 可以抵扣的
2026-01-20 08:37:04
沒有問題,這個是可以抵扣的。
2022-04-08 10:16:49
沒有取得發票只有調增了,沒法子的
2024-08-21 16:18:05
你好,這個得有發票才可以抵扣所得稅,沒有發票就需要納稅調增,你要怎么跟他解釋?你沒有發票,你讓銀行那邊開發票。
2024-08-21 16:17:47
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