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星空
于2022-03-25 11:32 發布 ??761次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-03-25 11:34
您好借 銀行存款50000貸 預收賬款50000借 預收賬款93334貸 主營業務收入90615.53貸 應交稅費~簡易計稅2718.47
星空 追問
2022-03-25 11:36
老師我們是小規模納稅人也要貸應繳稅費嘛
bamboo老師 解答
2022-03-25 11:37
是小規模納稅人也要貸應繳稅費借 銀行存款50000貸 預收賬款50000借 預收賬款93334貸 主營業務收入90615.53貸 應交稅費~應交增值稅2718.47小規模納稅人要改一下
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老師我公司預收賬款是5萬,開的普票是93334。請問這個怎么做分錄?
答: 您好 借 銀行存款50000 貸 預收賬款50000 借 預收賬款93334 貸 主營業務收入90615.53 貸 應交稅費~簡易計稅2718.47
老師,請問這樣做分錄對嗎,核銷借支可以這樣對沖預收賬款嗎?如果有問題,應該怎么編制
答: 你好,學員,這個沒問題 的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,借方是預收賬款,摘要怎么寫,怎么做分錄
答: 借預收賬款貸主營業務收入應交稅費做的是這個嗎?
你好老師如果我在調賬之前應收賬款在貸方,我做分錄的時候就借應收賬款 貸預收賬款對嗎?
討論
貨款少收了,怎么用預收賬款做分錄
預付賬款和預收賬款在付款和收款時的會計分錄?如果后來生意沒做成,退回款項了,又如何做分錄呢?
老師,我們公司預收賬款特別多,應付賬款也多,可以直接做分錄相沖嗎,借應付,貸預收
老師我有個科目開始掛了預收賬款,現在公戶收到貨款了,可票還沒開給客戶我現在怎么做分錄嗎
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 53214 個
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星空 追問
2022-03-25 11:36
bamboo老師 解答
2022-03-25 11:37