送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2022-03-25 09:56

您好,1.暫估價格和實際的最好是保持一致
2.涉及到的分錄全部沖銷,隨后,再做一筆正確的分錄即可

下一個十年 追問

2022-03-25 20:04

比如,入賬時是1萬,票到是9000,已入了主營業務成本,我做了暫估沖紅,然后做了9000的入庫,相差的這1000怎么處理呢?

微微老師 解答

2022-03-25 20:15

您好,暫估時,您的分錄是怎么做的呢

下一個十年 追問

2022-03-25 21:38

借:原材料10000,貸:應付賬款--暫估

微微老師 解答

2022-03-25 21:40

您好,那現在
借:應付賬款-暫估10000
貸:應付賬款 9000
貸:主營業務成本 1000

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相關問題討論
你好,需要一步一步來,而不能省去其他步驟的?
2022-09-06 11:37:49
比如,入賬時是1萬,票到是9000,已入了主營業務成本,我做了暫估沖紅,然后做了9000的入庫,相差的這1000怎么處理呢?
2022-03-25 20:04:36
產成品入庫 借:庫存商品 貸:生產成本 然后再結轉成本 借,主營業務成本300 貸:庫存商品
2022-03-15 17:23:15
同學你好 這個可以的
2022-03-24 17:14:18
同學你好,是直接用于出售;還是生產產品后再出售;
2022-03-24 16:28:18
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