送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-24 22:37

您好,借應收賬款100貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅,借主營業務成本,貸庫存商品10,0.1需要給廠家開發票?

我愛學習 追問

2022-03-24 22:39

0.1元是收取廠家的,收他運營費,相當于他在我們平臺賣東西的服務費一樣,應該要開吧。而且我們是小規模,應該不用做應交稅費的分錄吧

我愛學習 追問

2022-03-24 22:39

我們沒有庫存商品呀,是商家那邊發貨過去的

小林老師 解答

2022-03-24 23:02

您好,100的發票是您開具?

我愛學習 追問

2022-03-24 23:02

不知道誰開具呀,所以來問老師是誰開具,怎么做賬呀

小林老師 解答

2022-03-24 23:04

您好,平臺收100付廠家9.9?

我愛學習 追問

2022-03-24 23:06

中間的差價就是我們公司的盈利吧。供貨價跟銷售價不相關的。供貨價10元,收他運營費后付他9.9,能理解嗎,這只是一個比喻。也有可能供貨價10元,銷售平臺也是定價10元,最后賣出去了,跟廠家結算,還是收他運營費的

小林老師 解答

2022-03-24 23:08

您好,那您確認好誰給最后客戶開發票

我愛學習 追問

2022-03-24 23:10

你就按照這樣想吧,廠家跟我們公司的結算價是100,我們把廠家的商品放平臺上也是定價100。現在有一個自然人客戶他花100買了這個東西,然后廠家那邊發貨過去了。我們平臺要跟廠家結算,收他5%的平臺費也就是收他5塊錢,付給他95元。現在這個分錄怎么做?客戶的100進了我們公司的公賬,后面結算我們也是從公賬轉95給商家,能理解嗎

我愛學習 追問

2022-03-24 23:11

誰開發票你也不知道嗎?

我愛學習 追問

2022-03-24 23:12

按你的想法,我剛剛說的這個,應該是怎么開票,是不是我們公司開給自然人100,然后供應商開給我們95發票。你是這樣想的嗎?但是我們這個5塊錢賺的并不是貨物的差價,賺的是平臺運營費,你能理解嗎

小林老師 解答

2022-03-25 06:46

您好,那您開5的服務費給賣家,賣家開100給客戶

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同學您好,您好,借:應收賬款銀行存款等,貸:主營業務收入, 借:主營業務成本,貸:庫存商品
2023-05-04 20:17:09
季度30萬免增值稅的嗎?如果是的話, 借銀行放款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅, 借應交稅費應交增值稅 貸營業外收入。
2024-04-24 17:24:23
你好 借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費
2022-01-13 08:21:34
您好,借應收賬款100貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅,借主營業務成本,貸庫存商品10,0.1需要給廠家開發票?
2022-03-24 22:37:41
借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收務 應交稅費-應交增值稅
2016-12-26 20:32:14
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