
老師,制造業,有形動產租賃,我們自己生產來不及供貨,從第三方租賃產品給我的客戶,對方開票來經營租賃,我人什么會計科目與報表項目,租賃費幾百萬。我們收到他的租賃費發票,我還沒開租賃費發票給我的客戶。這有什么風險,因為不付款不開票對我的客戶。謝謝
答: 您好!你們這個屬于轉租賃,現在不開發票沒什么關系,主要是該交的稅得按時交 你們作為承租人,租賃期有沒有超過一年?租賃現在要按照最新租賃準則來處理了
7月需要對以前月份的“制造費用-租賃費”100元進行調整到”制造費用-資產使用費-租賃費”科目當中100元,6月“制造費用-租賃費”已經結轉至“生產成本-制造費用-租賃費項目”;問:怎么調整; 1)借:制造費用-資產使用費用-租賃費 100;貸:制造費用-租賃費 100; 往下不太會了,第一步調整完,制造費用-租賃費期末余額為負數了
答: 第一步調整完制造費用-租賃費期末余額為負數,是因為之前多結轉了費用到生產成本中。解決方法如下: 借:生產成本 - 制造費用 - 租賃費 -100 貸:制造費用 - 租賃費 -100 這樣就將多結轉的部分從生產成本中沖回,使得制造費用-租賃費的余額恢復正常,同時也調整了對應的生產成本。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好 如果是給第三方的提成計入到什么科目?
答: 同學,你好 對方開發票嗎?






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那朵菩薩l-~i蓮 追問
2022-03-25 09:05
丁小丁老師 解答
2022-03-25 09:14
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2022-03-25 09:25
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2022-03-25 12:21