
老師請問勞務派遣公司發勞務派遣人員工資 差額開票我把差額作為主營業務收入 工資福利社保做其他應付款 這樣做可以嗎?
答: 你好!這是不合規的,應該是按全額確認收入差額確認稅金,工資福利社保等計入成本或費用
公司代收客戶車款 幫客戶買車 不是主營業務 賺取服務費 最后剩的錢可以做成 借其他應付款 貸其他業務收入嗎
答: 您好,這個是可以的哈
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,咨詢個問題,我們是被掛靠單位,收到工程租賃費和安裝費得成本發票,應該怎么入賬,之前發票沒回來時,入的是其他應付款里,這個不屬于我們的主營業務收入,需要轉其他業務收入嗎?還有收到的掛靠公司的錢,我們被掛靠公司收取的管理費的金額這比分錄怎么做呢
答: 您好,雖然是掛靠,但是要當做你們企業的業務一樣做賬的








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龍廷菊 追問
2022-03-24 23:33
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2022-03-25 06:01