
老師我想咨詢一下,收到材料票借:工程施工-直接材料 應交稅費-應交增值稅(進) 貸:應付賬款是應該這樣做分錄嗎
答: 你好,可以的,可以這么做的。
我們是生產型企業,生產有很多廢料,廢料出售時我們的會計是這樣做賬的借:應收賬款 79724 直接材料 -70552.21貸:應交稅費-應交增值稅銷項稅額9898.23 審計說我們這樣子做賬不對,這是違反了什么規定啊
答: 你好,學員,你們沒有確認收入嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
是這么做嗎?1、借:原材料-PCB 28188 應交稅費-應交 增值稅(進項)4212 貸:應付賬款-**公司 324002、借:委托加工費 50000 貸:銀行存款 32400 應付賬款 42548 應交稅費-應交 增值稅(進項)4212
答: 是的 這個分錄是對的?










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