送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-23 15:45

借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤2000,
小企業會計準則做賬的。

Luuuuu^ 追問

2022-03-23 15:47

企業會計準則的怎么入賬呢

郭老師 解答

2022-03-23 15:48

借應付賬款貸以前年度損益調整,
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。

Luuuuu^ 追問

2022-03-23 15:53

這個金額是寫相差的金額?收到的發票不人賬么

郭老師 解答

2022-03-23 15:53

好對的是的,收到的就不用管了。

郭老師 解答

2022-03-23 15:53

你也可以紅沖之前暫估的,然后再做發票的。

Luuuuu^ 追問

2022-03-23 16:04

這樣應付暫估的還有余額吧?

Luuuuu^ 追問

2022-03-23 16:05

老師麻煩您費費心,把紅沖這個整個的分錄給寫一下唄

郭老師 解答

2022-03-23 16:06

沒有余額的。
幾月份支付的。

Luuuuu^ 追問

2022-03-23 16:18

老師把這個貸方余額的款付了就平了是吧?那發票我放在去年暫估的憑證里?還有暫估的調增了還用寫分錄么

郭老師 解答

2022-03-23 16:21

對的是的需要的啊,那多做的那一部分成本需要調整的,因為你支付了。8000,但是賬上做的是1萬,需要紅沖2000。

Luuuuu^ 追問

2022-03-23 16:25

我還是不太明白,具體的整個流程要怎么弄呢~

郭老師 解答

2022-03-23 16:29

借應付賬款
貸,以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配2000。
這個沒看懂的話,具體的是什么原因沒有看懂。


用一種方法借應付賬款貸,以前年度損益調整1萬
借以前年度損益調整貸,應付賬款8000,

然后把以前年度損益調整自己結轉了就可以。

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相關問題討論
你這是具體發生的什么業務呢
2022-03-14 10:16:31
你好,不需要,出納是對收付款業務簽字
2022-04-02 02:03:12
您好 沖銷暫估是負數表示 正確的
2019-10-20 19:53:47
可以的,可以這么做的,借應付賬款,借主營業務成本,負數 借主營業務成本貸應付賬款。
2022-02-24 11:50:43
依描述, 你是銷售方吧?
2022-04-07 14:40:45
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