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大方的寶馬
于2022-03-23 12:16 發布 ??1475次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-23 12:18
借其他應付款貸利潤分配未分配利潤。
郭老師 解答
匯算清繳需要把這個管理費用調增。當時是借管理費用貸應付職工薪酬計提的,是做的這個嗎?如果是的話,還需要補上一個借應付職工薪酬貸其他應付款。
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2022年發現,2020年工資已經正確記提,但是發放工資時候分錄記成了借管理費用,貸其他應付款
答: 借其他應付款貸利潤分配未分配利潤。
你好老師,黨建經費本來應該要入其他應付款而入錯管理費用
答: 同學分錄調整就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
甲公司行政管理部門應付工資100萬元,代扣職工個人承擔養老保險8萬元,代扣職工個人承擔醫療保險4萬元,則下列表述正確的有(多選)A實發工資88萬元B計入其他應付款8萬元C計入其他應付款12萬元D計入管理費用100萬元E計入管理費用88萬元
答: 你好,同學。正在為你解答。
老師,去年付了一半的錢是一萬,發票對方開全款2萬的,我忘記做其他應付款了。今年再付一萬,但是發票在去年的賬本里。這樣要怎么做賬,也直接進管理費用嗎
討論
老師:餐費計入管理費用--福利費還是其他應付款
今年每月房租預提時,借管理費用,貸其他應付款,現在收到發票怎么做帳,還有有關的進項稅怎么做
老師,去年多計提了2萬的管理費用,當時的分錄是借:管理費用2萬 貸:其他應付款2萬,現在這筆分錄該如何處理了
老師好,12月計提了 管理費用 ~清算 貸其他應付款 ~清算 是計提的補償款,計提多了,1月份我要怎么沖銷呢?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2022-03-23 12:18