送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-23 09:28

你好,你看你其他的業務,如果你其他業務都是加稅合計的話,直接借固定資產貸銀行存款。

文晶 追問

2022-03-23 09:51

好的老師

郭老師 解答

2022-03-23 09:53

不要客氣,工作愉快。

文晶 追問

2022-03-23 09:55

服務費記入固定資產嗎?

郭老師 解答

2022-03-23 09:56

你好,這個具體的是什么服務費的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,你看你其他的業務,如果你其他業務都是加稅合計的話,直接借固定資產貸銀行存款。
2022-03-23 09:28:42
你好,購入固定資產取得專票,入賬時沒有價稅分離,需要先這樣調整 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:固定資產 然后把多計提的折舊沖銷?
2022-06-18 17:37:17
您好, 你們收到的專票嗎
2024-06-02 16:26:37
你好, 一般納稅人取得專票可以抵扣,固定資產入賬價稅需要分離
2021-01-23 10:32:29
你好,入賬是對折.每月計提折舊額=(固定資產入賬價值-預計殘值)/折舊年數/12
2022-04-12 16:02:34
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...