老師 當月做了無票收入 次月又開具了發票 次月有 問
您好,次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業行業出新規預收的物業費也要先交增 問
2026 年起新規明確,預收物業費需在納稅義務時點全額申報增值稅,不再分期 答
領導直接給我幾張發票說對私發票我該怎么做賬。 問
同學,你好 你問領導,是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學,你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務報酬和特許 問
同學,你好 勞務報酬和特許權使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務系統識別到相關收入存在退稅申請,但預扣預繳環節的稅款數據與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

我們公司有給掛靠員工社保的。多交的社保費公戶扣了請問怎么記賬?掛靠的這個社保實際公司承擔
答: 同學你好 不是自己承擔的嗎?那應該是做代收代付
我們公司有給掛靠員工社保的。多交的社保費公戶扣了這里面都是老板親戚朋友?請問對公怎么記賬?
答: 扣社保的時候應該是借管理費用社保費(公司承擔部分)其他應收款(工資表做的實際個人承擔部分)? ? 然后這個科目是什么 貸銀行存款。借方哪個倒擠的科目怎么做
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司老板給親戚掛靠社保,每個月社保費全額由那個親戚自己出。這樣如何做賬?
答: 您好 支付的時候 借:其他應收款 貸:銀行存款 收回的時候 借:銀行存款 貸:其他應收款








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2022-03-23 08:30
樸老師 解答
2022-03-23 08:32
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2022-03-23 09:00
樸老師 解答
2022-03-23 09:08