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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-22 19:24

去年的財(cái)務(wù)報(bào)表不用調(diào)整,你用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配未分配利潤來做就行。

豆豆 追問

2022-03-22 21:07

老師,用了“以前年度損益調(diào)整”科目,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初數(shù)加利潤表本期數(shù)就不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)了,這個(gè)沒事的是吧?

郭老師 解答

2022-03-22 21:13

沒有關(guān)系的,可以的。

豆豆 追問

2022-03-22 21:26

老師,好多老師說這種情況需要調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表,我也是一直沒有調(diào)整過,自己也不確定該怎么處理,謝謝老師的解答,祝您工作愉快!

郭老師 解答

2022-03-22 21:27

他不是調(diào)整去年的,是調(diào)整今年的年初數(shù)據(jù)
這種情況下可以不用調(diào)整。

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你好,企業(yè)匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表是填寫納稅調(diào)整后的還是未進(jìn)行納稅調(diào)整的
2023-05-04 15:01:00
你好要填寫財(cái)務(wù)報(bào)表。
2023-05-26 18:34:56
這個(gè)需要看你稅局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
企業(yè)匯算清繳補(bǔ)交所得稅,是指企業(yè)在納稅期限屆滿后,由于匯繳及計(jì)稅錯(cuò)誤,造成實(shí)際應(yīng)納稅款大于實(shí)際匯繳稅款時(shí),或由于未按規(guī)定納稅而應(yīng)補(bǔ)交欠繳稅款等原因造成應(yīng)納稅款超出實(shí)際匯繳稅款,需補(bǔ)繳稅款的情況。其賬務(wù)處理則是先將補(bǔ)交的稅款計(jì)入未交稅金減免款項(xiàng),隨后反計(jì)入已交稅金,最后進(jìn)行貸方結(jié)轉(zhuǎn),將未交稅金減免款減到0即可。 拓展知識(shí):另一種賬務(wù)處理方式是將補(bǔ)繳的稅款計(jì)入增值稅應(yīng)稅項(xiàng)貸方,最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)繳清空,以及對(duì)應(yīng)入帳到企業(yè)應(yīng)交稅款貸方。
2023-02-26 16:53:51
學(xué)員:是的,我們的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)已經(jīng)報(bào)完,現(xiàn)在需要做企業(yè)匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整交所得稅,那么我們?cè)撊绾翁幚砟兀? 老師:企業(yè)匯算清繳是企業(yè)每年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,因此,招待費(fèi)調(diào)整交所得稅,可以在企業(yè)匯算清繳中做一個(gè)借方費(fèi)用及貸方應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅的調(diào)整,以表明企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)的變動(dòng)。 此外,企業(yè)匯算清繳還包括匯總企業(yè)本期應(yīng)交稅費(fèi),確認(rèn)上期未繳稅費(fèi)額度,計(jì)算上期未交稅費(fèi)的利息,填寫匯總表格等步驟,每個(gè)企業(yè)的匯算清繳要求可能不盡相同,因此企業(yè)在做匯算清繳時(shí),應(yīng)當(dāng)仔細(xì)遵守相關(guān)規(guī)定,以確保企業(yè)稅務(wù)結(jié)算準(zhǔn)確、及時(shí)。
2023-03-09 14:39:20
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