送心意

smile

職稱初級會計師,中級會計師

2022-03-22 18:48

你好,第三的分錄是這樣的

smile 解答

2022-03-22 18:50

借:應收賬款113000
    貸:主營業務收入100000
          應交稅費~應交增值稅13000

smile 解答

2022-03-22 18:51

借:銀行存款80000
     貸:應收賬款80000

smile 解答

2022-03-22 18:53

借:銀行存款266000
    貸:應收賬款266000

smile 解答

2022-03-22 18:54

借:銀行存款26000
貸:主營業務收入26000

smile 解答

2022-03-22 18:55

希望能幫到你,愉快

?? 追問

2022-03-22 18:57

好的,謝謝您

smile 解答

2022-03-22 19:05

不客氣,應該的,祝君好運

?? 追問

2022-03-22 19:13

你好,能這樣合起來寫嗎
借:銀行存款80000
      應收賬款33000
      貸:主營業務收入100000
           應交稅費-應交增值稅(銷)13000


借:銀行存款292000
      貸:應收賬款266000
            主營業務收入26000

smile 解答

2022-03-22 20:16

可以的,你這樣更好

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相關問題討論
您好,公司付取暖費,按部門計入費用:借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”。發給員工的取暖補貼,通過“應付職工薪酬—福利費”計提和發放。 小規模納稅人取暖費發票不能抵稅,全額入成本;福利費總額不能超過工資的14%,否則稅前要調整。
2025-12-20 19:16:52
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
2024-09-07 16:35:04
您好,您的具體 問題/情況 是什么 ?
2024-03-04 18:46:13
直接紅沖確認的銷售收入就是
2024-02-29 09:12:41
同學你好,你說一下
2024-02-19 17:14:24
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