老師,我3月份所得稅是5362元,分錄是借所得稅費用 5 問
您好,外地預交所得稅先遞減應交所得稅后才實際銀行繳納 答
老師好,丙收購甲全資子公司乙,收購款已應收賬款形 問
你好,以其他應收款形式更好些。 答
老師,你好,個體戶建筑隊總工人工資做成本可以嗎,沒 問
同學你好。沒有核定 也得申報個稅, 申報個稅 可以 經營所得稅前扣除 答
老師您好:我的稅前利潤目標是120萬元,經營性現金 問
你好,1.?若未考慮所得稅:不合理,因所得稅會減少現金流量。 ? 2.?若已包含所得稅影響:可能合理,但需滿足特定條件(如非現金項目與營運資金變動抵消所得稅支出)。 答
公司買了酒3000塊錢進什么科目進現金流量哪個 問
你好,就是買來招待客戶的嗎?如果是的話,支付其他與經營活動有關的現金 答

收到21年成本專票,如何記賬
答: 你好,你去年分錄是怎么做的?是購買貨物的嗎?
收到21年成本專票,如何記賬 服務去年沒有做這筆
答: 借以前年度損益調整 應交稅費應交增值稅進項 貸,銀行存款 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到21年成本專票,如何記賬 去年沒有做這筆 所得稅怎么報 直接匯算調整去年的數據嗎 那我去年的成本記到今年,報稅上怎么處理呢?服務費的成本,21年沒有年報呢.
答: 你好,去年如果沒有做的話,借利潤分配未分配利潤貸,銀行存款匯算清交在納稅調整明細表扣除項目其他填寫稅收金額納稅調減就可以的,減少你的利潤,增加你的成本費用。 如果去年做了暫估和發票一致的,這種可以抵扣所得稅,不需要額外的填寫其他的。





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