送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-22 10:17

同學你好,公司發生的福利費不允許稅前扣除 是不是應該納稅調減——是納稅調增;調增應納稅所得額;

偷貓的魚 追問

2022-03-22 10:22

公司利潤總額為負數 發生的2018福利費  在其他里面這樣填寫正確嗎

立紅老師 解答

2022-03-22 10:25

同學你好,應是賬載金額是這個數,稅收金額是0,

偷貓的魚 追問

2022-03-22 10:27

如果應是賬載金額是2018,稅收金額是0,那么后面就變成了調減了啊

立紅老師 解答

2022-03-22 10:29

同學你好,這個填的不是這個表,調整的不是收入,應是填期間費用調整申報表;

偷貓的魚 追問

2022-03-22 10:30

啊對對對   反應過來了 謝謝老師

立紅老師 解答

2022-03-22 10:32

不客氣的,祝您 學習愉快 ;

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相關問題討論
同學你好,公司發生的福利費不允許稅前扣除 是不是應該納稅調減——是納稅調增;調增應納稅所得額;
2022-03-22 10:17:32
你好,需要你購買商品/服務的發票 或者你直接發現金,需要體現在工資表里面
2021-10-02 19:47:20
你好,只要有發票,按工資的14%抵扣所得稅的。
2022-04-02 16:41:32
你好,管理費用~福利費,也是屬于職工福利費支出,按發生額的14%才能稅前扣除
2020-05-12 23:49:36
有發票的話就不需要納稅。
2022-04-07 10:26:45
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