老師代賬的一個單位開了一張免稅發(fā)票,應該是開錯 問
您好,您把這張發(fā)票拍我看下 答
老師,公司為小規(guī)模,收到了2025年個稅手續(xù)費退款200 問
退付手續(xù)費核對 借:銀行存款 貸:其他收益/營業(yè)外收入 ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 營業(yè)外收入=收款金額÷(1?稅率) 答
老師,下午好,請問銷售費用-服務費有80多去年沒開票 問
你好,金額不大,直接買納稅調(diào)增就可以啦 答
公司送化妝品給客戶,記業(yè)務招待費有風險嗎? 問
同學,你好 是可以的 答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報稅了,為什么 問
先做25年的匯算清繳,看彌補虧損表是否是虧損? 答

因?qū)Ψ教撻_發(fā)票,稅局要求我進項轉(zhuǎn)出稅額,是直接在申報表附表2里填寫轉(zhuǎn)出的稅額就行是嗎?
答: 是的,你直接填寫進項轉(zhuǎn)出的金額就可以的
我公司是銷售方,被稅務查出虛開發(fā)票,要怎么做賬務調(diào)整?
答: 您好同學正常的話,你虛開發(fā)票,相當于你沒有發(fā)生這個銷售業(yè)務,然后你開了,你是這種情況對吧?如果這種情況的話,你需要去開紅字發(fā)票,把你之前開出去的發(fā)票給紅沖掉。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們是收到虛開發(fā)票,已經(jīng)補稅,并提交相關證明材料,會不會影響我們企業(yè)的納稅信用評分?
答: 同學您好,如提交材料屬實,公司沒有故意,一般不會影響的
老師,你好,請問客戶買我的產(chǎn)品,他通過私人轉(zhuǎn)賬到我店里老板賬上,產(chǎn)品用在他自己家里了,但是,客戶確要求我把普票開到他公司,請問這樣算虛開發(fā)票嗎?
您好,就是我們客戶有虛開發(fā)票,因為我們和他們有一筆業(yè)務,發(fā)票已經(jīng)開了,現(xiàn)在專管員讓我們寫情況說明,請問具體寫些什么呢
老師,我們公司虛開發(fā)票5萬,對方多轉(zhuǎn)款5萬,多的再返回公司的員工,然后再轉(zhuǎn)對方,這樣有沒有問題。、公司員工是采購員






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